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销售合同财务分析报告模板 求一份简单的财务状况说明说的范本。。

2023-10-16 03:37:51 | 合同样本网

小编今天整理了一些销售合同财务分析报告模板 求一份简单的财务状况说明说的范本。。相关内容,希望能够帮到大家。

销售合同财务分析报告模板 求一份简单的财务状况说明说的范本。。

财务工作会议纪要范文 财务分析报告范文

账务是指实现会计处理进行原始单证的收集、整理、记载、计算、结报等会计处理的具体事务,它要求规范、准确,保证会计核算,会计监督和会计准则的有效实施。下文是我收集的财务工作会议纪要范文,仅供参考!
财务工作会议纪要范文篇一
时间:20xx年x月x日15:00-17:00

地点:学校会议室

主持人:何佩校长

出席人:何佩 金永 裘明山 张广才 沈文波 周平 高德文 周国林 记录:高德文

议题:研究讨论金集中学20xx年度财务预算的有关问题

一、关于学校建设维修费、劳务费的财务预算

会议认为,20xx年学校为达到上级文件要求的标准化条件,计划完成二号教学楼附属工程、女生公寓楼附属工程、校园下水道工程等方面的建设,所以在上述两个方面的预算投入较大,总金额达二十多万元。为了学校的长远发展,这样的投入是必要的。

二、关于办公用品经费的财务预算

会议认为,去年的办公用品费用支出较大,例如:纸张、文具、墨盒等等大大超支,因此,提倡勤俭节约,养成良好的节约习惯。

会议要求,新学年度办公用品经费预算经各部门分别预算后,再由校长室统一审核,校长室将根据预算情况,制定出办公用品发放的统一标准,并严格遵照执行。

校长室将去年的办公用品费用支出情况统计出来,各部门新学年度办公用品经费的预算原则上按年人均增加5%来做。

三、关于学生活动经费的财务预算

会议认为,学生活动经费要统一放到校内做预算。数额按学生人数多少按比例分配到各部门。

四、关于教职员工培训经费的财务预算

会议进一步明确,教职工的培训经费归口到教导处预算;相关功能室如留守儿童之家、团总支、教研组业务培训经费归口到教导处、团总支预算。

五、关于实验室的维修经费的财务预算

会议要求,实验室维持费要充分考虑一般材料用量大、消耗品损坏多的特点,此项预算越细致越好;设备维修经费由理化组分别预算后,由教务处统一审核上报。

六、学校应该增加的财务预算项目

(一)学校会议费: 以学校名义加入具有社会影响的校园文化周、教研会议、运动会等产生的会议费等费用;

(二)教职工活动经费

(三)学生食宿管理费用

(四)教师业务进修费用
财务工作会议纪要范文篇二
会议内容记录: 一、各同事汇报上周工作完成情况及本周 工作计划

1、XXX

(1)12月份工资的计算并发放,和20xx年年终奖的计算;

(2)12月费用交至XXX公司并与其核对;

(3)办理XXX公司账户业务事宜;

(4)与XXX进行了现金的盘点;

(5)根据行政部需要,刻制图书管理专用章;

(6)总承包合同已核对并盖章;

(7)对资金进行调配,及继续跟进理财产品;

(8)日常的其它工作。

2、XXX

(1)检查201 X年XX月X家公司的凭证;

(2)已办理汽车租赁事项;

(3)有关成本确认,XXX公司要求补工程成本资料(如验工计价、竣工验收、结算书等);

(4)关于发票抬头更换为XXX名称的款项,原件已全部移交给XXX,并只由XXX会计签名确认;

(5)印花税资料已统计好,如无问题可到街道办理缴税;

(6)关于XXX工程,XXX公司要求提供合同、验工计价表;

(7)XXX工程款及年底双薪已完成在XXX公司的审批流程,并已开好支票。 3、XXX

(1)与行政进行了固定资产及低值易耗仓的年终盘点;

(2)完成XX月物品进出仓明细表;

(3)完成X家公司国税的电话申报;

(4)对X家公司进行网上综合申报及个税申报;

(5)X家公司X月份的凭证及报表已完成。

4、XXX

(1)与XXX进行了现金的盘点;

(2)关于发票作废问题,金额不变的可不做处理,只需注明作废原因;

(3)XXX公司未确认成本,有关会计处理等确认之后再进行调整;

(4)本周需完成第X季度企业所得税的申报,国税年报需了解相关要求及申报指引;

(5)X月流水账已完成;

二、X总对本周未完成的工作进一步落实及下周工作安排

1、有关工资是否开具发票的问题,需与XXX沟通,把该事项一并写到费用协议;

2、需继续跟进理财产品;

3、按规定办理工人工资保证金;

4、与XXX公司商议把前期交付的投标保证金转为履约保证金。

以上就是最近会议的主要内容,希望各位同事尽快落实。

与会人员签名:

XXX XXX XXX XXX XXX
财务工作会议纪要范文篇三
会议名称:房地产开发有限公司财务工作会议

会议时间:20xx年x月x日

会议地点:公司五楼会议室

参会人员:

主要内容:

1、财务总监XXX首先对20xx年度财务工作做了总结性讲话,并明确了此次会议主题,总结工作经验,抓工作重心找工作不足,并听取各项目财务经理做的 工作汇报 。

2、XX项目财务XXX对汝南项目截止目前的楼盘销售进度,及工程进度做了简要总结汇报,并提出了财务工作方面遇到的一些瓶颈。首先,财务部门是一个独立的部门,但是财务核算工作的顺利进行则需要相关部门的积极配合,比如销售部,工程部要及时进行信息反馈,规范流程,为财务人员提供必要的数据,财务人员也应该积极主动的与各部门加强交流沟通,归集必要资料,以便为公司领导提供明确及时的数据分析。其次,要发挥好财务的监督职能,工作中出现了签订的合同不规范化等问题,以及从财务分析中数据表明销售费用偏高,下一步要对销售活动礼品的采购,存放,发放等要进行严格的管理监督。

3、XX项目财务XXX针对观城的楼盘销售进度及工程进度也做了简要总结汇报。并提出了要明晰财务人员的岗位职责问题,并要求财务工作完善现金管理制度,公司正走在集团化的道路上,集团对各个分公

司的资金分配管理需要加强,要求资金当日分配当日归集。在银行按揭过程中,要求及时把握银行按揭政策,提高工作效率,财务人员要与销售人员加强合作,及时与银行沟通,加快资金回流,保证集团公司又好又快的发展。

4、XX项目财务XX对上城项目目前的销售进度及工程进度做了简要总结汇报,并对融资管理提出要求,融资方面要做好财务报表的把握,加强与贷款银行的沟通,及时掌握国家金融管理政策,掌握好公司贷款具体情况,及时归还贷款。

5、公司财务经理XXX对各位项目经理提出的问题给予肯定,为此作了总结,主要包括资金管理,部门沟通,财务分析及预算管理等几方面。并提出了为适应集团规范高效的管理机制及新形势下集团经营发展的需要,开发前期财务中心需参与做好经济预算,项目科研中经营评价分析,同时对已经完成的项目进行总体核算,并做好与逾期情况的动态对比,总结开发过程中的经验,为后期项目的开展提供建设性意见,为以后领导决策提供依据。

6、回首过去,展望未来。根据公司的实际情况及公司发展的需要,在X总的督促领导下,X经理对部门20xx年财务工作计划进行了阐述,指明了工作指导思想,合理制定了14项工作计划:

(1)、是要建立和健全各项管理基础工作制度,促进企业管理整体水平提高。

(2)、推行财务预算管理,建立集团公司全面预算管理模式

(3)、规范日常核算管理

(4)、实行会计电算化。适应集团发展

(5)、加强财务分析,及时反馈信息

(6)、加强财务审计,实施财务监督

(7)、强化培训工作,提高人员素质

(8)、强化税收筹划,回避税务风险

(9)、加强人员招聘,储备后备人才

(10)、引入竞争机制,实行优胜劣汰

(11)、加强资金调控,减少资金闲置

(12)、协调合作银行,做好按揭回款

(13)、做好融资基础工作

(14)、完成其他临时性任务

7、X总对本次会议做出了总结,并对当前的工作做了安排。最后要求财务中心部门人员精诚团结,齐心协力,与各部门加强沟通,加强配合,及时做好服务工作,一切以公司大局出发,不断学习更先进的管理模式,不断进步,更好的服务集团公司。

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求一份简单的财务状况说明说的范本。。

一、企业概况
本企业属于()企业,成立于()年。是以生产和销售()为主业的公司,其主营业务收入占企业总收入的比重为()%。公司现有资产总额已达()万元,其中包括流动资产()万元,占总资产的比例为()%;固定资产()万元,占资产总额的比例为()%。负债总额达()万元,其中流动负债()万元,占负债总额的()%, 所有者权益 ()万元,占企业资产总额的()%。
二、企业经营情况分析
1、本年主营业务收入()万元,比去年 同比增长 ()万元,增长率()%。
2、本年产品销售费用()万元,比去年同比增长()万元,增长率()%,主营业务费用占主营业务收入的()%。
3、本年主营业务成本()万元,比去年同比增长()万元,增长率()%,主营业务成本占主营业务收入的()%。
4、本年管理费用()万元,比去年同比增长()万元,增长率()%,管理费用占主营业务收入的()%。
5、本年财务费用()万元,比去年同比增长()万元,增长率()%,财务费用占主营业务收入的()%。
6、本年 主营业务税金及附加 ()万元,比去年同比增长()万元,增长率()%,主营业务税金及附加占主营业务收入的()%。
7、本年营业利润()万元,比去年同比增长()万元,增长率()%,营业利润占主营业务收入的()%。
8、其他项目的比例参阅损益分析表。
三、利润实现和分配情况
1、本年实现利润总额()万元,净利润()万元。
2、全年 上交所 得税()万元,增zhí shuì()万元。
3、本年提取 盈余公积 ()万元,其中公益金()万元。
4、本年分配给投资者利润()万元,其中普通股股利()万元,优先股股利()万元。
5、本年职工工资总额()万元,职工人数()人,职工全年平均收入()万元。
四、资金增减和周转情况
1、本年经营活动现金流量比上年增长()万元,增长率()%;本年投资活动现金流量比上年增长()万元,增长率()%;本年筹资活动现金流量比上年增长()万元,增长率()%。
2、本年现金及现金等价物净增加额比上年增长()万元,增长率()%;
3、本年 应收账款周转率 为(); 存货周转率 为();流动资产周转率为();固定资产周转率为(); 总资产周转率 为()。
4、企业的发展能力指标情况:主营业务收入增长率为();净利润增长率为();留存盈利比率为()。
5、可持续增长率为(),说明企业主营业务收入的最大增长能力。从长期趋势看,如果企业实际的主营业务收入增长率高于持续增长率,表明企业过度扩张,则必须对外筹资;反之,如果企业实际的主营业务收入增长率低于持续增长率,表明企业增长不足,应积极寻求投资机会,实现适度增长。
五、对企业财务状况、经营成果和现金流量有重大影响的其他事项说明
1、会计政策的变动。
2、会计估计的变更。
3、重要合同事项。
4、重要投资事项。
5、对现金流量有重大影响的'其他事项。
附件:1、 资产负债表 环比分析、资产负债表结构分析
2、 利润表 环比分析、利润比结构分析
3、 现金流量表 环比分析、现金流量表结构分析
4、利润分配表分析
5、财务比率分析
6、杜邦分析体系

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房地产财务分析报告怎么写标准

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一、xxx项目财务基本数据:

截至XX年年年末,项目总共实现销售资金回流6.6亿元,银行按揭签约放款率达100%,建设投入期最大现金流3.17亿元,预计本项目最终实现销售净利润1.25亿元,实现项目投资回报率达20.7%,圆满地完成了xx集团和实业公司下达的各项工作考核指标。

二、财务控制管理与财务指标分析

(一)在实业公司的监管下,财务工作实现了几个突破 合同样本网

1)监督与服务

XX年年初,实业公司实行项目公司目标成本管理监督考核,因此公司要求内部财务管理监督水平需要不断地提升。外部,税务机关及银行对房地产企业的重点监察、税收政策调整、国家金融政策的宏观调控也相应增加了我们的工作难度。在这不平凡的三年里置业公司财务部克服了由于财务专业人员严重短缺、付款审批流程等因素引起的工作量大、事务集中、办理日常财务事务距离远、时间长等多方面困难,在公司各级领导的鼎力支持和关怀下,使得财务部在职能管理上积累了一些经验,并向前迈出了一大步,坚决做好财务审核、监督和服务等各项工作。

2)合作银行的选择

在与银行商谈按揭合作条件的过程中,财务部分析了以前开发项目的一些经验和教训,对项目销售后的资金安全及时回流和开发商承担的连带担保责任以及为配合销售紧密相连的系列增值服务等多方面进行了认真细致的研究,经过反复具体地、探索性地调查讨论和斟酌比较,并屡次与多家内外资银行领导的谈判协商,结合实业公司对香蜜湖项目资金运用等方面的具体要求,寻找适合我们项目的合作伙伴,终于在预定时间内与各合作银行(中行、招行、深发展)达成一致地针对香蜜湖项目的多项最优惠的政策。

从最初的只能凭合同抵押回执到最终业主按揭合同签定后凭预售买卖合同的复印件即放款,使得我项目巨额现金回流时间至少提前了两个月,开盘销售一周内回流资金近1亿元,最大限度地把控住银行的放款节奏,也使得公司有充足的自由资金运用,这样的操作方式也确保了资金回流的安全及时,同时也保证了后续合同备案和抵押等工作的及时顺畅。

三、存在的问题和解决的办法:

xx项目走过热火朝天的建设和销售阶段,回顾过往,我们发现工作当中有很多的不足,有的不足在发生前就得到了上级领导的及时纠正,有的则是在摸索中暴露出来甚至影响到工作的,这些不足都会使得我们的工作多走弯路,甚至产生财务风险。

(一)营销台帐建立的重要性

营销台帐与工程台帐一样具有重要的作用,因为营销部门没有类似预算的'岗位,费用控制和合理计划支出的意识相对比较薄弱,又不像财务部门与工程部门这样可以实现成本支出的双控,所以日常对销售费用的支出和管理、控制的职能其实仅仅是由财务部门单方面完成的。尤其是像宣传展览、广告等费用在楼盘营销推广工作刚刚开始的阶段更是款项支付频繁,形式也多样繁杂,经常会出现与同一家公司签订多项合作协议,工作强度和压力忽然的增加,更是考验我们的认真细心程度,这个时候如果能够按时记录营销台帐,那么每次付款就不会感觉混乱,心中有本明白账。

(二)销售费用与开发成本支出的预警

项目公司每年都会根据实际情况调整费用目标,造成费用超支各有不同说法,实质的原因除了受市场价格和政策的波动之外,主要是缺乏超支预警的敏感性,对于哪些是合理和必要的支出,哪些是可要可不要的支出,哪些款项必须按期支付,哪些款项需要暂缓支付等等这些内容都需要我们财务人员有对市场和项目形象进度的了解以及良好把控能力。费用把控离不开事前的预计、事中的控制和预警、事后的分析三个步骤,财务人员不应该停留在传统的在办公室做做帐表上面,要争取更多的机会和时间走出去,促进与内部各个职能部门的沟通、信息共享,与外部相关市场的接触,增强对每一细项费用使用的合理性事前的基本判断能力,这样根据细项预计费用情况制定出来的计划目标更趋于可靠性和真实性,不至于调整的偏差太大。根据前述制定的计划目标来指导日常工作,细项费用的动态出现了明显的异常变动与目标对比就有了预警信息。

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